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新疆生产建设兵团工业和信息化局2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

发布时间:20年03月31日 信息来源:兵团工业和信息化局 编辑:兵团财政局
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根据兵团财政局《关于做好2020年兵团本级部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》有关规定,现将兵团工信局2020年部门预算及三公经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

新疆生产建设兵团工业和信息化局是兵团行政工作部门,主要职责是:

1.贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和政策,提出兵团工业和信息化发展规划的政策建议,拟定工业和信息化发展的综合性政策并组织实施和监督检查,推进信息化和工业化融合。

2.拟定工业和信息化发展产业政策并组织实施和监督检查;指导产业合理布局和结构调整;参与拟定兵团优势产业目录,组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟定和实施。

3.拟定工业经济运行调控目标、政策措施,监测分析工业经济运行态势,进行预测预警,调节工业经济运行,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议,负责工业经济运行和产业安全的有关工作。

4.负责工业和信息化领域各行业的管理。

5.负责工业和信息化领域的技术改造和投资管理,拟定技术改造投资的有关政策措施。

6.拟定工业和信息化领域技术创新政策措施。

7.拟定促进中小企业发展的相关政策措施,负责中小企业改革和发展的宏观指导和服务,建立健全中小企业服务体系,协调减轻中小企业负担工作。

8.拟定工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策,指导节能减排和清洁生产工作,负责工业节能执法工作。

9.指导、监督工业领域安全生产工作,负责兵团民用爆炸物品销售许可和生产、销售企业的安全监督检查。

10.负责推进信息化工作,指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作。

11.指导电子信息产业的发展,指导电子信息产品制造业、软件和信息服务行业发展。

12.指导培训新兴产业发展工作,拟定以新材料、新能源、大数据、互联网+及信息消费等为代表的新兴产业发展政策措施。

13.协调无线电管理有关工作。

14.完成兵团党委、兵团交办的其他任务。

(二)机构设置情况

兵团工信局局内设机构共7个,分别为:办公室、政策法规研究处(安全生产处)、规划与投资处(军民融合发展处)、运行监测协调处(中小企业处)、节能与综合利用处(科技质量处)、消费品工业处(原材料工业处、装备工业处)、信息化推进处(软件和信息服务业处)

兵团工信局及所属单位 3个,包括

1.行政单位1个,即兵团工信局本级

2.直属事业单位2个,其中全额(公益一类)事业单位2个,即煤炭工业新疆兵团建设工程质量监督站和兵团中小企业服务中心(工业节能服务中心)。

二、部门预算安排的总体情况

(一)收入情况

2020年预算收入总额1367.11万元,其中:财政拨款收入 1367.11万元,上级拨款收入0万元,事业收入0万元(其中:财政专户收入0万元),经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出情况

2020年支出预算1367.11万元,其中基本支出885.88万元(一般公共预算拨款安排人员经费683.01万元、日常公用经费202.87万元);项目支出481.23万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)比上年增减情况

2020年预算收支安排1367.11万元,较2019年预算增加518.74万元,其中:财政拨款基本支出增加95.22万元,主要为增加人员经费支出53.56万元和日常公用支出41.66万元;财政拨款项目支出增加423.52万元,主要为“十四五”新型工业发展规划、南疆工业发展规划、阿拉尔军民融合示范基地论证项目、政策法律顾问咨询服务项目、工业节能诊断项目、新型印染技术评审费、援疆干部租房等项目支出。

        三、机关运行经费安排情况

2020年,我局机关运行经费共计安排202.87万元,主要用于我局办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

        四、一般公共预算财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2020年,兵团工信局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费安排 30.66万元,其中因公出国(境)费 3万元(含科研人员出国经费0万元);公务用车购置及运维费24万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费 24万元);公务接待费 3.66万元。与2019年相比三公经费增加4.05万元,增加的主要原因是:2020年因公出国(境)费较2019年1.78万元增加1.22万元,增加原因是2020年我局局领导拟参加工信部牵头的中德智能制造/工业4.0合作会议,现因疫情原因,已取消出国计划;2020年公务用车购置及运维费较2019年21.99万元增加2.01万元,增加的原因是机关事务管理局给我局新调配一辆公务用车;2020年公务接待费较2019年2.84增加0.82万元,增加原因是我局编制数由2019年35个增加到2020年47个,对应的公务接待费相应增加。

          五、政府采购预算情况

      2020年,我局安排政府采购预算249.05万元。其中货物类132.55万元,工程类0万元,服务类116.50万元。

          六、国有资产信息

        兵团工信局(含所属单位)2019年末固定资产原值金额为469.12万元(资产月报系统数字),其中兵团工信局本级固定资产原值金额为210.58万元,兵团中小企业服务中心固定资产原值金额为246.37万元,煤炭工业新疆兵团建设工程质量监督站12.17万元。2020年拟购置固定资产总额为40.2万元,已列入政府采购预算。

      七、名词解释

()一般公共预算拨款收入:指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括:财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       (三)其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。

       (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (六)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

       (七)三公经费:纳入兵团本级财政预算管理的三公经费,是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (八)机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

           (十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。

    附件:1.部门预算收支总表

2. 部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.一般公共预算财政拨款支出表

6.一般公共预算财政拨款基本支出表

7.政府基金预算财政拨款支出表

8.部门预算财政拨款三公经费支出表

9.部门政府采购预算方案

                    兵团工信局

                  2020322

附件下载:

兵团党委直属机关工委2020年部门预算及“三公”经费公开